老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯了,針對 問
你好,這個你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價格,按 “雜費(fèi)” 欄填報并以正價 100 美元申報 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

為何計(jì)算遞延所得稅時沒有調(diào)整期初的遞延所得稅,按照以后期間稅率
答: 你好,這個是由于你的遞延所得稅的轉(zhuǎn)回或者交納的時間在新的稅率期間,所以要用新的稅率計(jì)算.
老師,您好,提取的遞延所得稅資產(chǎn),因?yàn)閼?yīng)收賬款收回,遞延所得稅怎么做分錄 去年審計(jì)調(diào)整時借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸: 所得稅。我們在調(diào)整分錄里面是:借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整。
答: 是的啊 ,去年的今年用以前年度損益調(diào)整
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請教一下,如果期初有遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債,然后期末又告訴了所得稅稅率有變更,那計(jì)算時需要調(diào)整期初遞延所得稅金額嗎?還是說再什么情況下才需要調(diào)整期初遞延所得稅
答: 需要的,你先把期初的遞延所得稅換算為之前應(yīng)該有的差異,用這個差異去乘以新的稅率來計(jì)算,你期末的余額。

