繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營(yíng)業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營(yíng)業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報(bào)的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時(shí)全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時(shí)候申報(bào)9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報(bào) 答
老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金需要實(shí)繳嗎?如果超過實(shí)繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對(duì)方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對(duì)方 借,銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個(gè)礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個(gè)計(jì)入土地購(gòu)買的成本 答

某企業(yè)2021年利潤(rùn)總額,1000萬元工資總額為100萬元工會(huì)經(jīng)費(fèi)為三萬元職工福利費(fèi)為15萬元職工教育經(jīng)費(fèi)為九萬元工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要調(diào)整嗎?職工福利費(fèi)需要調(diào)整嗎?職工教育經(jīng)費(fèi)需要調(diào)整嗎?企業(yè)的應(yīng)納所得額是多少?企業(yè)的應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少?
答: 你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資的2%抵扣 100萬乘以2%等于2萬,需要調(diào)增1萬 福利費(fèi)按工資的14%抵扣,所得稅100萬乘以14%需要調(diào)增1萬 職工教育經(jīng)費(fèi)按工資的8%抵扣,100萬乘以8%需要調(diào)增1萬 調(diào)增之后應(yīng)納稅所得額,一千萬加3萬 1003萬乘以25%
、甲公司是位于北京的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè),2018年實(shí)發(fā)工資總額為1 000萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出65萬元;2019年實(shí)發(fā)工資總額1 200萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出120萬元,年度利潤(rùn)總額250萬元,假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該公司2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是( )萬元。
答: 2018?年度準(zhǔn)予扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)=1000×8%=80?萬元,實(shí)際支出65?萬元,當(dāng)年可以扣除65萬,第二年結(jié)轉(zhuǎn)扣除。2019?年度準(zhǔn)予扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)=1200×8%=96?萬元,實(shí)際支出?120萬元,納稅調(diào)增?120-96=24?萬元,250%2B24=274?萬元,應(yīng)納稅額=274×15%=41.1?萬元
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
(1)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)共計(jì)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)數(shù)。(2)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。(3)計(jì)算當(dāng)年技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)整的金額。(4)計(jì)算當(dāng)年管理費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金額。(5)計(jì)算當(dāng)年廣告費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)整的金額。(6)計(jì)算當(dāng)年工資、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)整的金額。(7)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額。(8)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)具體有背景的嗎









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昕小寶 追問
2021-07-08 06:23
暖暖老師 解答
2021-07-08 06:38