老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

技術(shù)人員出差時所發(fā)生的差旅費、餐費及住宿費,差旅費和住宿費都入:管理費用--差旅費。餐費入什么會計科目
答: 您好,餐費也入差旅費的。
出差的住宿費和餐費都計入差旅費還是住宿費記入差旅費餐費記入招待費呀?
答: 這個計入差旅費,餐費如果是自己出差消費的,計入差旅費。如果是請客戶,就是計入招待費
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個出差的住宿費和餐費都開在一張發(fā)票上,是全部計入差旅費還是住宿費計入差旅費,餐費計入業(yè)務(wù)招待費。
答: 你好!計入差旅費,發(fā)票需是外地的發(fā)票。


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2016-12-09 10:43
宋生老師 解答
2016-12-09 10:28
宋生老師 解答
2016-12-09 10:40
宋生老師 解答
2016-12-09 10:45