老師:9月份購(gòu)買配件發(fā)票沒(méi)回,錢付出了,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配件,貸:銀存,現(xiàn)在發(fā)票回了,要做什么分錄呀? 是做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配件,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)付帳款,是嗎?
西紅柿
于2016-12-09 10:22 發(fā)布 ??637次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-12-09 11:05
9月份做的帳,11月份沖回嗎?分錄沖紅:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配件,貸:銀存;再做正確的分錄:借:庫(kù)存商品-配件,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是做內(nèi)帳的是這樣嗎?
相關(guān)問(wèn)題討論

第2筆不對(duì),先入庫(kù)再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫(kù)存商品 80000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8000
貸:銀行存款88000
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:80000
貸:庫(kù)存商品 80000
2020-04-03 11:02:59

你好,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49

一般納稅人的對(duì)的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21

注意小規(guī)模納稅人沒(méi)有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
吳月柳 解答
2016-12-09 10:24
吳月柳 解答
2016-12-09 11:39