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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-03 11:19

你好
以后開發(fā)票嗎
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
紅沖無票收入
然后做發(fā)票的借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費

迅速的羊 追問

2021-07-03 11:22

不是我說的是不開發(fā)票,已經(jīng)確認收入,發(fā)票的稅款是不交的。月底做賬小規(guī)模的稅要結轉到哪里?

郭老師 解答

2021-07-03 11:22

借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。

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你好 以后開發(fā)票嗎 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 紅沖無票收入 然后做發(fā)票的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2021-07-03 11:19:55
借應繳稅費應繳增值稅 貸營業(yè)外收入
2016-08-24 12:50:25
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
你好,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 款收到 借:銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款
2018-04-28 11:04:01
您好,你的意思是轉出金額放在哪里是吧
2022-09-27 14:22:16
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