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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-10 15:39

那另外一個老師告訴我如何平賬的

迷路的胡蘿卜 追問

2017-01-10 15:47

如果我每個月交1萬的稅,里面有5000要轉(zhuǎn)出,改了報表之后就是交了15000的,然后我供應商新開了一張發(fā)票過來,如果按照正常稅負率的話我應該還是交1萬的稅,那么這個月的話我應該認證多一點,只交5000嗎?

迷路的胡蘿卜 追問

2017-01-10 15:48

為什么不需要平呢?

鄒老師 解答

2017-01-10 15:21

你好,不需要平賬的

鄒老師 解答

2017-01-10 15:39

你好,就是體現(xiàn)在余額中,不需要平的

鄒老師 解答

2017-01-10 15:48

增值稅期末結轉(zhuǎn)與你稅負率是沒有關系的

鄒老師 解答

2017-01-10 15:52

這個就是會計核算的特點
就比如現(xiàn)金,不一定是平了就對了,有余額也是正常的 
應收賬款也不需要每個月清零了才是正確的是一個道理

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
實務中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當月只做 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 等年末再做整體結轉(zhuǎn)至應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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