
老師,去年暫估成本100萬,5月份匯算清繳前拿到50萬的發(fā)票,其他發(fā)票來不了,分錄怎么做呢?
答: 真實也沒有發(fā)生嗎,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調(diào)增成本分錄怎么做呀,比如18年暫估627500,回來發(fā)票605100
答: 您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我今年預(yù)估一個成本入賬。明年匯算清繳前補足發(fā)票。分錄怎么做?
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤


沈澤澤 追問
2021-06-25 09:31
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