
老師,我想咨詢一下,例如我們公司今年暫估的成本票,今年年底沒有收到,但可以保證到明年匯算清繳前可以收到,請問明年收到發(fā)票的分錄怎么做
答: 今年暫估成本金額入賬,明年收到發(fā)票后,沖銷今年的暫估成本的分錄,再按發(fā)票金額做成本分錄
老師,去年暫估成本100萬,5月份匯算清繳前拿到50萬的發(fā)票,其他發(fā)票來不了,分錄怎么做呢?
答: 真實也沒有發(fā)生嗎,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
虛開的發(fā)票成本轉(zhuǎn)出分錄怎么做?跨年了 在匯算清繳時這筆成本已扣除
答: 你好之前收到發(fā)票你怎么掛科目的。 這樣好判斷怎么轉(zhuǎn)出 。 稅務(wù)局讓你補哪些稅費


kemin 追問
2019-12-19 11:24
軼塵老師 解答
2019-12-19 11:25
kemin 追問
2019-12-19 11:31
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2019-12-19 11:32
kemin 追問
2019-12-19 11:34
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2019-12-19 11:36