
代開的不交附加稅了嗎?為什么附加稅為負(fù)數(shù)呢
答: 你好,如果符合免稅條件,是不用繳納的
報(bào)稅,小規(guī)模季報(bào),有代開,代開服務(wù)正數(shù),銷售負(fù)數(shù),要在大廳報(bào),它的附加稅按正數(shù)算還是按正數(shù)減負(fù)數(shù)算啊
答: 是按正數(shù)減負(fù)數(shù)算啊
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開負(fù)數(shù)發(fā)票后,計(jì)提附加稅稅金是按實(shí)際開票計(jì)提,還是要減掉開負(fù)數(shù)發(fā)票的附加稅
答: 按減去負(fù)數(shù)發(fā)票后的計(jì)提附加稅
老師小規(guī)模納稅人,代開專票和普票超30萬,這個(gè)月還有負(fù)數(shù)代開專票,應(yīng)補(bǔ)退稅額結(jié)果為負(fù)數(shù),附加稅是不是也不用交了
老師我計(jì)提附加稅的時(shí)候,只按照代開的稅額作為基數(shù)計(jì)提就可以了嗎?假如我也有自己開的呢要不要一起算進(jìn)去?
報(bào)稅,小規(guī)模季報(bào),有代開,代開服務(wù)正數(shù),銷售負(fù)數(shù),要在大廳報(bào),它的附加稅怎么算啊,銷售和服務(wù)要分開算嗎?
小規(guī)模代開的專票在次月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),已經(jīng)繳增值稅及附加稅,那開了負(fù)數(shù)后那些稅會退回來嗎?應(yīng)該怎么做賬


鄒老師 解答
2016-12-06 15:27
鄒老師 解答
2016-12-06 17:31