
報(bào)稅,小規(guī)模季報(bào),有代開,代開服務(wù)正數(shù),銷售負(fù)數(shù),要在大廳報(bào),它的附加稅按正數(shù)算還是按正數(shù)減負(fù)數(shù)算啊
答: 是按正數(shù)減負(fù)數(shù)算啊
報(bào)稅,小規(guī)模季報(bào),有代開,代開服務(wù)正數(shù),銷售負(fù)數(shù),要在大廳報(bào),它的附加稅怎么算啊,銷售和服務(wù)要分開算嗎?
答: 你好,附加稅以當(dāng)期實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù),附加稅不需要分開算,增值稅才需要分開申報(bào)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,這個月開發(fā)票有13%的正數(shù)貨物銷售額,還有6%的負(fù)數(shù)加服務(wù)費(fèi),我報(bào)印花稅的時(shí)候,報(bào)這個正負(fù)差額,還是只報(bào)正數(shù)金額?
答: 印花稅按照正數(shù)申報(bào)就是了。負(fù)數(shù)是不退的





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