
老師,如果建筑服務(wù)發(fā)生在異地,需要預(yù)繳增值稅,計(jì)稅差額=全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款那 這里支付的分包款是不需要開銷項(xiàng)票?
答: 你好,需要開發(fā)票的,你們的全額價(jià)款里面就包含這個(gè)分包款。
老師 我們是一般納稅人企業(yè) 在外地預(yù)繳了部分增值稅 銷項(xiàng)發(fā)票 和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都有 在外地預(yù)繳的增值稅還算成進(jìn)項(xiàng)嗎 用銷項(xiàng)減去預(yù)繳的
答: 預(yù)交的稅款是在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)可以扣除預(yù)交的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請(qǐng)問,這道題(已預(yù)繳113.25萬)當(dāng)時(shí)預(yù)繳應(yīng)該是 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 貸:銀行存款 113.25現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 113.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25為什么題中會(huì)是銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅???銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的應(yīng)該是51.75萬。
答: 你好,2016年預(yù)交增值稅已經(jīng)在2016年結(jié)轉(zhuǎn)掉,2018年不用在結(jié)轉(zhuǎn)扣除


小魚兒 追問
2021-06-23 16:08
郭老師 解答
2021-06-23 16:11