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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-06-02 15:42

同學(xué)你好
增值稅是不計(jì)提的
是做收入的時(shí)候一塊做的
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
這樣做的

梅梅同學(xué) 追問(wèn)

2021-06-02 15:53

老師你確定?那如果有增值稅產(chǎn)生怎么做?

樸老師 解答

2021-06-02 16:00

借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
這樣做
增值稅這個(gè)不叫計(jì)提的

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您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-03-20 13:02:02
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