
我6月份做帳的時候,對方發(fā)票未到,估計單位買的五金器具。 把倉庫給的入庫2500 跟出庫單2500 沒仔細(xì)看。1. 借:原材料-五金 5000 貸 :應(yīng)付賬款-XX 5000 2.借:制造費用-XX 5000 貸:原材料---五金 5000 在這個月發(fā)票到的時候發(fā)現(xiàn)上個月做錯了,上個月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。我該如何處理。求各位老師幫忙。
答: 把上個月做錯的憑證用紅字原樣沖銷,再按正確的金額做出憑證就可以了。
跨年應(yīng)付帳款漏記了怎么調(diào)帳?
答: 你好,跨年應(yīng)付帳款漏記,是貸方漏記還是借方漏記呢??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
什么情況下調(diào)表不調(diào)帳,什么情況下調(diào)帳了?
答: 實際業(yè)務(wù) 沒有發(fā)票的


曉海老師 解答
2014-11-24 15:19