
我6月份做帳的時候,對方發(fā)票未到,估計單位買的五金器具。 把倉庫給的入庫2500 跟出庫單2500 沒仔細看。1. 借:原材料-五金 5000 貸 :應(yīng)付賬款-XX 5000 2.借:制造費用-XX 5000 貸:原材料---五金 5000 在這個月發(fā)票到的時候發(fā)現(xiàn)上個月做錯了,上個月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。我該如何處理。求各位老師幫忙。
答: 把上個月做錯的憑證用紅字原樣沖銷,再按正確的金額做出憑證就可以了。
您好,我們公司之前是委托代理記賬公司記賬,現(xiàn)在把憑證都拿回來自己做了,但是2015年的許多帳都做錯了,我現(xiàn)在可以把去年的錯帳都沖掉么?
答: 你好!可以但是要通過憑證來調(diào)整,牽扯損益類科目的通過以前年度損益調(diào)整科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,4月份購原材料應(yīng)該給供應(yīng)商的賬款是360000,因為沒有核對入庫單據(jù)和付的錢,做賬應(yīng)付賬款是360050,這月怎么糾正?
答: 你好!按實際的做紅數(shù)沖回來就可以。

