老師,員工社保--單位和個(gè)人 是怎么做分錄的 問(wèn)
發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) ? ??銀行存款 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 答
您好老師,咨詢(xún)兩個(gè)問(wèn)題:①學(xué)堂老師在講實(shí)操課的時(shí) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
稅務(wù)局說(shuō)我們虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票了,是別人虛開(kāi),給 問(wèn)
您好,這個(gè)很多的,別人惡意紅沖發(fā)票,我們要納稅調(diào)增,相當(dāng)于是無(wú)票費(fèi)用,如果跨年麻煩的,調(diào)增后要交所得稅的話(huà),還有滯納金,我處理過(guò)一次,好在我們有累計(jì)虧損 答
老師,我總公司向子公司發(fā)貨,收款做其他應(yīng)收款-子公 問(wèn)
您好總公司向子公司發(fā)貨一般是正常銷(xiāo)售行為,屬于主營(yíng)收入 答
工會(huì)要做年底預(yù)算調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)表格上要求填寫(xiě)的三項(xiàng), 問(wèn)
年初核定預(yù)算數(shù)是年初定的原始金額,調(diào)整預(yù)算數(shù)是要增減的變動(dòng)額(不是差額),調(diào)整后預(yù)算數(shù)是原始數(shù)加變動(dòng)額的最終金額,三者是 “基準(zhǔn)→變動(dòng)→結(jié)果” 的關(guān)系。 答

老師,你好 商店去年留存了一部分商品,今年算庫(kù)存成本應(yīng)當(dāng)算上嗎,然后那部分商品單獨(dú)在今年算的話(huà),是沒(méi)有花費(fèi)的,算月利潤(rùn)的話(huà),原留存商品未售出,是不是該部分商品不應(yīng)當(dāng)算在庫(kù)存成本里啊,除非是賣(mài)出去的話(huà),才算???
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您是要算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
超市的蔬菜成本怎么核算 那每天還有剩余的庫(kù)存???這不算?要結(jié)算每天賣(mài)出去蔬菜的成本 那庫(kù)存的不算嗎 要一個(gè)星期算一次成本 那結(jié)轉(zhuǎn)成本后庫(kù)存商品不是少了嗎 那怎么記庫(kù)存商品啊
答: 你好。比如3.1日購(gòu)進(jìn)10000元,一周后盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存剩余5000元。本周結(jié)轉(zhuǎn)成本10000-5000=5000元。 購(gòu)進(jìn)借:庫(kù)存商品 貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品 庫(kù)存商品,已經(jīng)開(kāi)票收入是按照發(fā)貨出去的庫(kù)存商品計(jì)算的。對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我該怎么算呢? 因?yàn)橛幸徊糠治窗l(fā)貨的庫(kù)存商品也包含在完工產(chǎn)品里了?
答: 你好 按你銷(xiāo)售的數(shù)量來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。




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心如止水 追問(wèn)
2021-06-01 17:51
bamboo老師 解答
2021-06-01 17:54