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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-25 13:03

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

佳佳 追問

2021-05-25 13:06

可是,老師進項大于銷項,留抵的部分不做會計處理嗎

郭老師 解答

2021-05-25 13:06

你好,可以做的上面的分錄不就是嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底。

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2021-05-25 13:03:55
實際抵減時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
2019-09-16 08:51:40
您好 不用做計提的分錄 實際抵減的時候 借 應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸 其他權(quán)益 貸 銀行存款
2019-05-30 12:32:29
借費用,進項,增值稅加計扣除貸銀存,其他收益
2019-05-05 09:32:22
同學(xué)您好,您那邊需要您重新提問問題的,因為老師這邊暫時看不到您咨詢的完整題目的。
2019-10-29 15:58:07
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