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送心意

逸仙老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-29 17:03

你這不涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在不符合抵扣條件下不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-29 17:19

正確的那樣的分錄?老師給寫下,內(nèi)容和進(jìn)額?我不會這也是別的老師給寫的,我是越寫越暈?

逸仙老師 解答

2019-10-29 22:46

10月你認(rèn)證兩張以后要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,月底把它轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方,11月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)70  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70

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同學(xué)您好,您那邊需要您重新提問問題的,因?yàn)槔蠋熯@邊暫時(shí)看不到您咨詢的完整題目的。
2019-10-29 15:58:07
你這不涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在不符合抵扣條件下不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理的
2019-10-29 17:03:32
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-05-25 13:03:55
你好,可以沖銷之前錯誤的,然后做一筆正確的 或者就做一筆綜合調(diào)整分錄 是沖銷上個(gè)月200的進(jìn)項(xiàng),然后計(jì)入到應(yīng)當(dāng)計(jì)入的月份
2017-09-06 20:51:52
您好,計(jì)提食堂電費(fèi)時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:應(yīng)付賬款-供電局。電費(fèi)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2018-04-11 09:26:05
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