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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-09 20:11

你好,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3670.95  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   3670.95

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-09 20:14

銷項和進(jìn)項的分錄不用做么?

立紅老師 解答

2019-11-09 20:15

你好,銷項和進(jìn)項在銷售和購入的時候已經(jīng)做分錄了。

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-09 20:18

不是說留底稅額不用做分錄么?本月銷項減進(jìn)項=-3670.95還是在留底多了?。?/p>

立紅老師 解答

2019-11-09 20:20

你好,不好意思,看錯了,3670.95是留抵稅額不用處理,下月再從銷項中抵扣。

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-11-09 20:25

好的

立紅老師 解答

2019-11-09 20:27

祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個好評,謝謝。

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