一般納稅人,當(dāng)月付款,但對(duì)方次月才開票,正常會(huì)計(jì)處理: 當(dāng)月:借:應(yīng)付賬款,貸:銀存; 次月:借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 能不能當(dāng)月直接: 借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀存 因?yàn)闆]有抵扣未開票部分!這樣可否?
米嘟媽媽
于2021-05-20 16:50 發(fā)布 ??2423次瀏覽
- 送心意
海棠老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-05-20 16:53
當(dāng)月是沒有問題的
借:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
次月開票抵扣多少就記多少,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,不入管理費(fèi)用。
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當(dāng)月是沒有問題的
借:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
次月開票抵扣多少就記多少,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,不入管理費(fèi)用。
2021-05-20 16:53:54

你好,分錄就是 借-管理費(fèi)用200,貸-庫存現(xiàn)金,
全額抵減時(shí),借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費(fèi)用200
2017-12-08 15:11:38

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-03-16 15:36:03

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

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運(yùn)費(fèi)發(fā)票計(jì)入成本費(fèi)用 貸方?jīng)_減預(yù)付
2020-06-02 08:46:37
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