老師,請問一下,我公司有個項目掛靠在別單位,被掛靠 問
對的是的,你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款,到時候從管理費里面扣就行。 答
老師,商貿(mào)企業(yè)購買標簽紙計入什么科目,二級明細是? 問
計入管理費用-辦公費 答
買固定資產(chǎn),有36個月的貸款,本金和利息要計入什么 問
你好,利息需要資本化,本金是長期借款 答
企業(yè)買回來固定資產(chǎn)一臺,企業(yè)所得稅全部稅前扣除, 問
會計正常做賬 一次性扣除是稅務(wù)的事情 不影響會計的做賬 答
小規(guī)??偣鞠碌姆止?,企業(yè)所得稅稅率是多少,享 問
?小規(guī)??偣鞠碌姆止?,企業(yè)所得稅稅率是25%,不享受小微企業(yè)政策 答

一般納稅人只有簡易計稅,收到專票,進項稅額轉(zhuǎn)出,借管理費用-水電費 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣 進項稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出都有數(shù)字掛在賬面上了
答: 你好,應(yīng)交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
想請問一下老師,進項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄1 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅分錄2 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--進項稅額 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額的情況下?
答: 學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。

