
請問下,對方公司給我們虛開了一張增值稅專用進項發(fā)票,稅務(wù)局查賬時查到了這張發(fā)票,需要補繳稅款和和滯納金,增值稅附加稅等稅款,我們需要怎么做這筆分錄
答: 你好 這個票是以前年度入賬的 還是今年的 您企業(yè)的會計準(zhǔn)則是?
上個月開出去18w銷項票,上個月也抵扣15w的進項票,然后差額交的增值稅附加稅,這個做賬分錄要怎么寫啊
答: 借銷項稅額 18萬,貸進項稅額15萬 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,貸未交增值稅3萬,交稅做借未交增值稅 3萬 貸銀行,這個附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 ,借應(yīng)交稅費 貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附加是應(yīng)交增值稅附加,也就是銷項減去進項后再計提附加是嗎?
答: 增值稅附加稅就是城建稅,教育費附加,地方教育費附加,他們3個稅根據(jù)繳納的增值稅來計提,增值稅乘以稅率,稅率分別是7%,3%,2%。


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2021-05-17 16:02
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來來老師 解答
2021-05-17 16:20
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2021-05-17 16:25
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2021-05-17 21:14