
上個(gè)月開出去18w銷項(xiàng)票,上個(gè)月也抵扣15w的進(jìn)項(xiàng)票,然后差額交的增值稅附加稅,這個(gè)做賬分錄要怎么寫啊
答: 借銷項(xiàng)稅額 18萬(wàn),貸進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬(wàn),借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬(wàn),貸未交增值稅3萬(wàn),交稅做借未交增值稅 3萬(wàn) 貸銀行,這個(gè)附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
增值稅附加稅加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)10%之后,按扣除進(jìn)項(xiàng)10%的增值稅計(jì)提附加稅嗎?
答: 按你實(shí)際交給稅局增值稅去計(jì)提附加稅沒有交就不計(jì)提 你看銀行實(shí)際扣多少增值稅走了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,我們有個(gè)工程,老板讓我算這個(gè)工程的成本,那采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)稅,還有繳納的增值稅附加稅也算在這個(gè)工程的成本嗎?
答: 情況一: 如果你屬于小規(guī)模納稅人,增值稅計(jì)入材料采購(gòu)成本; 情況二:如果你屬于一般納稅人,一般來說,增值稅不計(jì)入材料采購(gòu)成本,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


陳逸菲 追問
2020-05-23 11:02
maize老師 解答
2020-05-23 11:08
陳逸菲 追問
2020-05-23 11:10
陳逸菲 追問
2020-05-23 11:11
maize老師 解答
2020-05-23 11:15