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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-05-18 09:38

你好,你需要在增值稅申報表做進項稅轉(zhuǎn)出申報這個

艾瑪 追問

2021-05-18 11:21

那是在表二里14欄進項稅額轉(zhuǎn)出,免稅項目用,填上這個進項稅額(不能退稅的),是嗎?

艾瑪 追問

2021-05-18 11:23

之前做的憑證要紅沖掉,我之前做的是應(yīng)交增值稅進項稅額借方,貸方待認證進項稅額,后邊是借方其它應(yīng)收款出口退稅款,貸方應(yīng)交增值稅出口退稅

暖暖老師 解答

2021-05-18 11:47

是的,14行填寫轉(zhuǎn)出
你后邊這個處理是正確的

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借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進項稅額。
2024-01-12 19:35:23
你好,你準備申報退稅的時候就要勾銷。 是需要填入的。
2024-10-18 09:41:03
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好, 不要填寫,這個數(shù)是自動生成的
2019-02-13 16:11:26
您好,當月沒申報出口退稅,不需要做出口退稅相關(guān)的分錄
2022-01-16 10:38:38
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