我們出口了一批貨物給國外的A公司,現(xiàn)在A公司不能 問
你好,通常是可以的 答
購買工廠負(fù)壓電風(fēng)扇3個(gè),總共2000元,怎么入賬啊 問
您好,這個(gè)是生產(chǎn)車間用的嗎? 答
老師你好,請問,我想把餐費(fèi)做成員工的午餐費(fèi),請問該 問
午餐費(fèi)還是一樣的計(jì)入福利費(fèi), 答
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí), 問
把外賬的原始單據(jù)復(fù)印一份做賬 答
老師好!保險(xiǎn)公司在2011年時(shí)給一個(gè)員工發(fā)了3600元 問
這種人很無聊,沒申報(bào)個(gè)稅就只有納稅調(diào)增 答

老師你好,申報(bào)出口退稅時(shí),需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到出口退稅嗎?例如:借 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。
答: 借 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。
1、收到出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、計(jì)提出口退稅是 借:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出年末,需要將 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 這3個(gè)科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會計(jì)科目呢?(允許填寫字?jǐn)?shù)有限,所以分兩次說)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿(mào)出口企業(yè)購進(jìn)的貨物退稅后的進(jìn)項(xiàng)票怎么做分錄?比如:購進(jìn):借:庫存商品9.17,進(jìn)項(xiàng)稅額0.83,貸:應(yīng)付賬款10。計(jì)提退稅款:借:應(yīng)出口退稅0.83,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)出口退稅0.83。退稅到賬后:借:銀存0.83,貸:應(yīng)出口退稅0.83。請問老師,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)出口退稅貸方和進(jìn)項(xiàng)稅額借方還掛有0.83的數(shù)據(jù)怎么沖呢?是一直掛在賬上嗎?還是可以結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅款?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)出口退稅 0.83,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額0.83這樣呢?
答: 您好,您年末的時(shí)候可以這樣轉(zhuǎn)平了


郭老師 解答
2024-01-12 19:35
daisy 追問
2024-01-12 20:01
郭老師 解答
2024-01-12 20:02
daisy 追問
2024-01-12 20:05
郭老師 解答
2024-01-12 20:05
郭老師 解答
2024-01-12 20:05