我們銷售一批酒給A公司,掛應(yīng)收賬款,并開具發(fā)票,結(jié)果這個(gè)A公司沒有錢歸還,又用他們公司的酒銷售給我們抵賬,并開具發(fā)票過來。這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理?我們銷售酒時(shí): 借:應(yīng)收賬款 A公司 貸:主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 收到對方抵賬的酒款時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款--A公司 沖銷時(shí)候:借:應(yīng)付賬款--A公司 貸:應(yīng)收賬款 A公司 可以這樣處理么?

小白
于2021-05-14 14:44 發(fā)布 ??754次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
相關(guān)問題討論
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
同學(xué)你好
這個(gè)是可以的哦
2021-05-14 14:45:34
你好,不需要暫估稅費(fèi)的
暫估分錄是
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2018-08-20 10:26:24
借 庫存商品 -暫估入庫 -23893.81 貸:應(yīng)付賬款 -23893.81 那你這個(gè)是平才對,你之前暫估不是做借 庫存商品 -暫估入庫 23893.81 貸:應(yīng)付賬款 23893.81?
2020-04-08 10:25:16
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
2023-03-13 19:57:31
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