
老師:該題目我有幾個(gè)疑問(wèn)。1)題目中沒(méi)有“不考慮增值稅”的字眼為什么不考慮增值稅?2)領(lǐng)用100萬(wàn)的生產(chǎn)用材料,是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?3)領(lǐng)用本企業(yè)的產(chǎn)品,計(jì)稅價(jià)格120,是否要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額?這是中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)講義的例題~
答: 同學(xué)你好,因?yàn)榘船F(xiàn)在增值稅規(guī)定,將原材料用于生產(chǎn)線改造 不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;將自產(chǎn)產(chǎn)品用于生產(chǎn)線改造也不再屬于視同銷(xiāo)售;
應(yīng)交增值稅里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計(jì)增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年末應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出及銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅中。那進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的話(huà),是按銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的合計(jì)數(shù)字,來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額至應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎?
答: 你好,大于也是一樣的轉(zhuǎn)法,不用合計(jì)數(shù)

