
老師您好,我在做我們公司2016年的稅賬,你幫我看看這筆交易怎么寫分錄好呀?1月銀行轉(zhuǎn)賬繳稅(代扣代繳)增值稅19405.92元,2015年應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額為19114.34元(和申報報表不符,2015年的稅賬是代理公司做的,記得賬好亂)下面是增值稅申報表,謝謝老師
答: 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;銀行存款 19405.92
2015年12月銷項稅額506585.64元,進項稅額486510.29元,2015年11月增值稅納稅申報主表留底243.59元,2016年1月申報2015年12月應(yīng)交增值稅19831.86元,請問這筆分錄怎么做呀
答: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 19831.86 貸:銀行存款 19831.86
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:請問一下,我公司在2016年計提增值稅5萬,當年申報增值稅申報表時,未繳納這筆稅款?,F(xiàn)在想繳納在當月而且不想繳納滯納金。直接交了稅就可以了。那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,才能將這筆款繳納在當月呢?2015年申報增值稅申報表的時候,這筆收入是沒體現(xiàn)在申報表中的。
答: 同學,你現(xiàn)在可以去大廳幫你處理,自己補稅是不繳納滯納金的


西瓜 追問
2016-11-19 12:38
鄒老師 解答
2016-11-19 11:27
鄒老師 解答
2016-11-19 11:31
鄒老師 解答
2016-11-19 13:05