
老師好,我是10月份接手的代理公司的帳,他們做的余額表里應交稅費一應交增值稅貸方為負548元,年底我該怎么處理這個金額呢?麻煩老師指導一下,謝謝
答: 您好,說明這個是急需要繳納的稅款。也有可能是做錯賬的,可以查一下,這個科目的明細表,只能一點點查賬的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,我們公司應交增值稅有借方余額,查賬后發(fā)現是之前公司變更的時候手動報表導致的,現在這種情況余額該怎么處理?謝謝
答: 你好 借方有余額 說明你繳納 比你計提的多 。? ?你這個金額多大的???


閆愛霞 追問
2020-01-07 10:55
宸宸老師 解答
2020-01-07 10:56
閆愛霞 追問
2020-01-07 11:01
宸宸老師 解答
2020-01-07 11:02
閆愛霞 追問
2020-01-07 11:04
宸宸老師 解答
2020-01-07 11:05