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送心意

蔡老師

職稱,注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-07 11:16

應(yīng)交稅費(fèi)是其各二級科目余額匯總的。未分配利潤是經(jīng)營期間的累計(jì)數(shù),如果是軟件做賬的話,每個(gè)月都會把利潤表的凈利潤轉(zhuǎn)入資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤。
資產(chǎn)負(fù)債表上大多數(shù)項(xiàng)目金額都是:期初+本期增加-本期減少,得來的。

沖沖沖呀 追問

2019-11-07 14:00

還有老師,那個(gè)利潤表中的本年累計(jì)數(shù)是怎么得出來的

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相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)付職工薪酬以負(fù)數(shù)的形式,請問是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54
您好,不好意思,我沒有找到這個(gè)報(bào)表呢,建議您直接在課程下面進(jìn)行提問咨詢,謝謝。
2017-11-03 22:36:37
您好 發(fā)放了工資 沒有計(jì)提 應(yīng)付職工薪酬科目余額是負(fù)數(shù)
2019-11-05 10:27:21
你好,應(yīng)應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)是本月發(fā)了工資,但沒有分配工資。 未分配利潤=利潤分配——未分配利潤的年初數(shù)加上本年利潤的數(shù)
2019-10-14 16:39:41
為什么是借利潤分配? 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不平是指 期末未分配利潤不等于期初加本年的凈利閏嗎?你做了未分配利潤,這肯定就不等啊
2019-04-11 11:25:45
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