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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-19 09:57

你好 借方有余額 說明你繳納 比你計(jì)提的多 。   你這個(gè)金額多大的?  

A會(huì)計(jì)學(xué)堂王老師 追問

2021-03-19 10:00

老師,這個(gè)余額有3000多呢

A會(huì)計(jì)學(xué)堂王老師 追問

2021-03-19 10:01

查詢過之前的賬,發(fā)現(xiàn)之前有一期是手動(dòng)報(bào)表的,不知道為什么沒有計(jì)提

meizi老師 解答

2021-03-19 10:04

你好    那你就去補(bǔ)計(jì)提處理  。 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  

A會(huì)計(jì)學(xué)堂王老師 追問

2021-03-19 10:06

那這樣應(yīng)收賬款就出現(xiàn)余額了,仍是不平的吧

meizi老師 解答

2021-03-19 10:11

你好   我只是給你 舉例補(bǔ)掛一個(gè)科目 。 因?yàn)槟阏f 是手動(dòng)報(bào)表 導(dǎo)致的。 你要去看原因 是怎么造成的。 這個(gè)手動(dòng)報(bào)表是不是因?yàn)槟闵僮隽耸杖?nbsp;  少掛了應(yīng)收賬款導(dǎo)致的。   就 按我上面的來掛 。   

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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