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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-04-21 08:52

當(dāng)期銷項稅額的計算過程是
100000*10%*13%+500*200*13%+10000/1.13*13%+100*200*13%=28450.44

暖暖老師 解答

2021-04-21 08:55

(2)當(dāng)期進項稅額的計算是=630+23800=24430

暖暖老師 解答

2021-04-21 08:55

(3)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額28450.44-24430=4020.44

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你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,進項可以抵扣,那入庫就是按不含稅單價入庫的
2020-04-07 17:51:56
你好,專票不包含增值稅
2019-06-01 13:42:53
你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,入庫是不含稅單價入庫。
2020-04-07 17:34:33
當(dāng)期銷項稅額的計算過程是 100000*10%*13%%2B500*200*13%%2B10000/1.13*13%%2B100*200*13%=28450.44
2021-04-21 08:52:20
1 計算業(yè)務(wù)(1)的增值稅銷項稅額380*900*13%=44460
2020-07-14 16:08:18
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