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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-11-17 09:32

1、計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
540+19500=20040

暖暖老師 解答

2023-11-17 09:32

2、計(jì)算銷售自行車的銷項(xiàng)稅額
250*600*13%+400*250*13%=32500

暖暖老師 解答

2023-11-17 09:33

3、包裝物押金的銷項(xiàng)稅額
56500/(1+13%)*13%=6500

暖暖老師 解答

2023-11-17 09:33

4、銷售使用過的小轎車的增值稅額103000/(1+3%)*2%=2000

暖暖老師 解答

2023-11-17 09:34

5應(yīng)繳納的拋值師值合計(jì)數(shù)
32500+6500+2000-20040=

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您好,是這樣計(jì)算呢哈? 3000*(10%2B0.01)*13%-390=3513.9
2024-05-26 22:49:35
1、計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 540%2B19500=20040
2023-11-17 09:32:00
你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,那入庫就是按不含稅單價入庫的
2020-04-07 17:51:56
你好,專票不包含增值稅
2019-06-01 13:42:53
你好,這個是按16%的稅率計(jì)算?
2022-05-27 11:31:32
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