
老師,金蝶專業(yè)版的暫估入庫:上月A產(chǎn)品跟B產(chǎn)品發(fā)票未到,做了暫估入庫,而且做在同一個入庫單據(jù)中,但本月A產(chǎn)品發(fā)票到了,發(fā)票到是差額調(diào)整,但是2個產(chǎn)品入在一個單據(jù)中,那下推發(fā)票時怎么修改?發(fā)票跟我暫估的單價是一樣的
答: 入庫單需要先做拆單
金蝶kis專業(yè)版6月 A產(chǎn)品做了暫估入庫,沒有收到發(fā)票 ,暫估數(shù)量2000,暫估單價6元7月 A產(chǎn)品的發(fā)票收到,發(fā)票里面暫估數(shù)量還是2000,但單位為3元 問題一:采購模塊該怎么處理問題二:憑證分錄該怎么寫
答: 您好,問題一:采購模塊該把6月入庫單沖回,再做一個按發(fā)票金額處理的入庫單,并生成發(fā)票。 問題二:憑證分錄,先把6月的暫估分錄,紅沖,再根據(jù)新的發(fā)票,生成憑證。紅沖分錄,借:庫存商品,負數(shù)12000,貸:應(yīng)付賬款,負數(shù)12000。再根據(jù)發(fā)票在不考慮增值稅的情況下,生成憑證,借:庫存商品,6000,貸:應(yīng)付賬款等科目,6000。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品-暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款-暫估款。同時2月暫估的商品已發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估 貸:庫存商品-暫估入庫。3月收到發(fā)票分錄怎么做?
答: 您好 請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么


李老師. 解答
2021-04-17 12:26
小小芬 追問
2021-04-17 12:28
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2021-04-17 12:53
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2021-04-17 14:05
李老師. 解答
2021-04-17 15:29