我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

現(xiàn)在6月份,應(yīng)該是申報(bào)的5月份實(shí)際發(fā)放的4月工資吧?我看了一下員工累計(jì)減除費(fèi)用是25000,那就是5個(gè)月的扣除數(shù)了啊,這是正確的么?
答: 你好 是的 5個(gè)月就是25000; 你如果是5月發(fā)放4月工資的話 就是6月來申報(bào)的 ;是的 ‘ 你1-5月 所屬期現(xiàn)在是5月 那么就是5個(gè)月 25000了 ’
我申報(bào)這個(gè)月工資薪金它顯示上一屬期未按六萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,是要更正上個(gè)月的工資薪金申報(bào)嗎?如果是的話在哪里更正
答: 你好?? 按這個(gè)提示操作去處理下。 去自然人扣繳客戶端去處理? ??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個(gè)稅申報(bào)表中工資為累計(jì)數(shù)而費(fèi)用扣除是單月數(shù),不會(huì)累計(jì)怎么解決?
答: 你好,那你看下你的入職日期給他寫的是多少?

