老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

我們和A單位有往來款也有貨款,年底我單位的其他應(yīng)付款-A單位貸方是18萬,預(yù)付賬款-A單位借方是36萬,預(yù)收賬款-A單位貸方是5萬,現(xiàn)在要核算我單位和A單位的掛賬金額,請教一下
答: 您好 請問就是其他應(yīng)付跟預(yù)付 預(yù)收都算在一起嗎
我們有家公司注銷,稅局要我們做往來做轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做?我們預(yù)付賬款借方有余額,應(yīng)付賬款借方有余額,預(yù)收賬款貸方有余額,其他應(yīng)付款貸方有余額,
答: 你好!你這些有余額的都用現(xiàn)金沖減。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們有家公司注銷,稅局要我們做往來做轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做?我們預(yù)付賬款借方有余額,應(yīng)付賬款借方有余額,預(yù)收賬款貸方有余額,其他應(yīng)付款貸方有余額,
答: 你好!你這些有余額的都用現(xiàn)金沖減。

