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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-07 16:20

但是  這個是10月份的  已經(jīng)發(fā)生了  怎么辦  進項成負數(shù)

winnie 追問

2016-11-07 16:22

是的  是無法申報  那現(xiàn)在要怎么弄呢

鄒老師 解答

2016-11-07 16:17

你好,你可以通知供應(yīng)商再開具一些進項發(fā)票過來
或者在進項正數(shù)大于負數(shù)的情況下認證負數(shù)

鄒老師 解答

2016-11-07 16:22

一般是無法申報的

鄒老師 解答

2016-11-07 16:25

需要咨詢稅務(wù)部門看這種情況如何申報了

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你好,你可以通知供應(yīng)商再開具一些進項發(fā)票過來 或者在進項正數(shù)大于負數(shù)的情況下認證負數(shù)
2016-11-07 16:17:53
收到銷售折讓銷項負數(shù)票如何做分錄? 答:銷售折讓是指由于商品的質(zhì)量、規(guī)格等不符合要求,銷售單位同意在商品價格上給予的減讓.在核算時,由于銷售折讓不具備費用的屬性,因此,應(yīng)當(dāng)將其作為收入的抵減數(shù)處理.銷售方已入賬的,開具一張相同金額的紅字(負數(shù))發(fā)票,作為沖減當(dāng)期銷售收入和銷項稅額的依據(jù). 這種情況下的分錄是直接做紅字(負數(shù))沖銷就可以,例如: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 收到負數(shù)發(fā)票時的帳務(wù)如何處理? (1)如果已支付貨款,對方退還貨款 借:銀行存款 貸:庫存商品(原材料) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 (2)未支付貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品(原材料) 應(yīng)繳交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-07-03 20:50:33
你好,要看三月對方幾號認證
2019-02-28 20:54:03
你好 你已經(jīng)認證了沒有 。 你是購買方還是銷售方
2020-08-04 11:14:21
你好,需要有正數(shù)發(fā)票開具,而且正數(shù)發(fā)票金額超過了需要開具的負數(shù)發(fā)票,才可以開具負數(shù)發(fā)票的 單獨一張負數(shù)發(fā)票,會導(dǎo)致收入負數(shù),無法進行納稅申報的
2020-02-25 10:45:01
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