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送心意

田老師

職稱會計師

2019-07-03 20:50

收到銷售折讓銷項負數(shù)票如何做分錄?

答:銷售折讓是指由于商品的質(zhì)量、規(guī)格等不符合要求,銷售單位同意在商品價格上給予的減讓.在核算時,由于銷售折讓不具備費用的屬性,因此,應當將其作為收入的抵減數(shù)處理.銷售方已入賬的,開具一張相同金額的紅字(負數(shù))發(fā)票,作為沖減當期銷售收入和銷項稅額的依據(jù).

這種情況下的分錄是直接做紅字(負數(shù))沖銷就可以,例如:

借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應收賬款

貸:主營業(yè)務收入

應交稅費-應交增值稅

收到負數(shù)發(fā)票時的帳務如何處理?

(1)如果已支付貨款,對方退還貨款

借:銀行存款

貸:庫存商品(原材料)

應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

(2)未支付貨款

借:應付賬款

貸:庫存商品(原材料)

應繳交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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收到銷售折讓銷項負數(shù)票如何做分錄? 答:銷售折讓是指由于商品的質(zhì)量、規(guī)格等不符合要求,銷售單位同意在商品價格上給予的減讓.在核算時,由于銷售折讓不具備費用的屬性,因此,應當將其作為收入的抵減數(shù)處理.銷售方已入賬的,開具一張相同金額的紅字(負數(shù))發(fā)票,作為沖減當期銷售收入和銷項稅額的依據(jù). 這種情況下的分錄是直接做紅字(負數(shù))沖銷就可以,例如: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 收到負數(shù)發(fā)票時的帳務如何處理? (1)如果已支付貨款,對方退還貨款 借:銀行存款 貸:庫存商品(原材料) 應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 (2)未支付貨款 借:應付賬款 貸:庫存商品(原材料) 應繳交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-07-03 20:50:33
你好,具體的是什么業(yè)務的?
2021-07-13 12:58:55
。你好,做原來負數(shù)分錄。勾選平臺點勾選不抵扣。
2022-04-01 11:16:54
不要勾選,你勾選申報不成功
2020-07-13 19:35:48
你好,你的錯誤發(fā)票沒退回去應該把紅字發(fā)票要過來的
2018-11-23 17:10:09
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