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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-03-29 11:21

你好,抵扣時,借應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸應交稅費-待認證進項稅額

綠洲 追問

2021-03-29 11:39

老師,抵扣時是這樣,借應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸應交稅費-待認證進項稅額
          那不抵扣只認證了,怎樣寫分錄

莊老師 解答

2021-03-29 11:48

借方:應交稅費-待抵扣進項稅額

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相關問題討論
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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