
礦產(chǎn)品交易,他們之前結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅,都是 借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額認(rèn)證發(fā)票是借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)收款~帶抵扣進(jìn)項稅
答: 可以這樣操作,這個沒有問題
老師您好,我們發(fā)生了銷項稅50000 進(jìn)項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎進(jìn)項稅抵扣認(rèn)證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 80000結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 50000 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項稅額 80000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出借 :應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 30000貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000?????
答: ?你好?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借 :應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 30000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000? 你做這筆是干嘛?? 你不想抵扣要轉(zhuǎn)出嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 可以的

