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慧
于2016-11-02 14:17 發(fā)布 ??805次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-02 14:19
你好,把對應的暫估的沖回
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前幾個月前任外賬會計做的暫估入賬,沒注明是哪個公司的款,現(xiàn)在來的有發(fā)票,是從最前面的暫估沖起走嗎?
答: 你好,把對應的暫估的沖回
外賬需要暫估入賬嗎?
答: 你好,貨物到了發(fā)票沒到,就需要暫估入庫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請問,3月份暫估入賬的話,4月份的拿到發(fā)票怎么處理
答: 把3月的那筆暫估分錄紅沖,然后根據(jù)4月的發(fā)票重新入賬。
老師,你好 1月份做的暫估入賬 2月份沒有來發(fā)票或者2月份發(fā)票可能來不了,那2月沖不沖紅,如何做
討論
你好老師,一般我們暫估入賬時,數(shù)據(jù)是不是跟發(fā)票的有出入啊
老板之前請客戶吃飯的發(fā)票在21年12月31號之前沒有開來,在做12月份賬時能暫估入賬嗎
老師好,假如暫估入賬,一直到年底了,12月31號還沒拿到發(fā)票,要怎么處理?
暫估是不是當月到貨,沒有來發(fā)票的才需要暫估入賬呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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