APP下載
助教
于2018-07-12 13:58 發(fā)布 ??1712次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-12 14:00
你好,是的,貨物到了發(fā)票沒到才做暫估入庫處理的
助教 追問
2018-07-12 16:23
老師問個問題,職工受傷醫(yī)療最后月底怎么結轉
鄒老師 解答
2018-07-12 16:25
你好,根據發(fā)生的費用做相應分錄,然后把損益科目結轉到本年利潤就是了
2018-07-12 16:27
哦把管理費用結轉到本年利潤?
2018-07-12 16:30
你好,是的,這個就是月底結轉的處理
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問老師這筆發(fā)票沒開,后期開暫估入賬怎么處理謝謝
答: 您好 請問是購買打印機跟保險柜么
有關2019年暫估入賬56萬,2020年9月都沒有提供發(fā)票,這個要怎么處理?
答: 你好 是你有購入的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入賬的部分一直都沒有發(fā)票,后面也不會來了,稅審已經調增了,那我賬上一直掛著,要怎么平呢
答: 你好 那你是怎么暫估的 看看分錄
暫估入賬沖紅,是要一次全部沖紅,還是來了多少發(fā)票沖紅多少暫估?
討論
請問各位老師,關于暫估入賬的說法,我當月暫估,但次月發(fā)票還沒到,然后我充掉再重新做一筆暫估,這樣累推,直到拿到發(fā)票回來,充掉重新入賬,這樣可不可以?
老師,你好 1月份做的暫估入賬 2月份沒有來發(fā)票或者2月份發(fā)票可能來不了,那2月沖不沖紅,如何做
你好老師,一般我們暫估入賬時,數據是不是跟發(fā)票的有出入啊
老板之前請客戶吃飯的發(fā)票在21年12月31號之前沒有開來,在做12月份賬時能暫估入賬嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624786 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
助教 追問
2018-07-12 16:23
鄒老師 解答
2018-07-12 16:25
助教 追問
2018-07-12 16:27
鄒老師 解答
2018-07-12 16:30