
老師您好.當(dāng)月計(jì)提的工資 次月發(fā)放的時(shí)候扣了員工的一些費(fèi)用 比如遲到 發(fā)放的時(shí)候跟實(shí)際計(jì)提的不一致了 這筆分錄怎么做呢?
答: 同學(xué)你好 按照實(shí)際應(yīng)發(fā)來計(jì)提 就是按照扣除后的工資計(jì)提
老師,您好,我們3月份發(fā)放2月份員工工資的時(shí)候提前發(fā)放了3月份員工部分工資,那提前發(fā)放的這部分我要計(jì)提嗎?發(fā)放的時(shí)候怎么做分錄呢?
答: 你好,提前發(fā)放了3月份員工部分工資,這部分是要在3月份的時(shí)候再進(jìn)行計(jì)提,發(fā)放分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



味道 追問
2021-03-24 11:01
樸老師 解答
2021-03-24 11:05