老師,實(shí)繳注冊(cè)資金的印花稅什么時(shí)候交 問
你好,一般 是下一年年初申報(bào)的時(shí)候交 答
老師您好,我們?cè)O(shè)備進(jìn)行干次改造,改造后開的發(fā)票是 問
那個(gè)還是計(jì)入固定資產(chǎn)就行 答
我們銷售一批產(chǎn)品,我們沒有資質(zhì),我們把貨款轉(zhuǎn)給一 問
您好,這個(gè)相當(dāng)于掛靠性質(zhì),明面稅法來看這個(gè)業(yè)務(wù)與您沒有關(guān)系,是對(duì)方在營(yíng)運(yùn),應(yīng)該也是對(duì)方給客戶開票,購(gòu)進(jìn)的成本發(fā)票也是開給對(duì)方是不 答
請(qǐng)問老師預(yù)繳的企業(yè)所得稅和計(jì)提的企業(yè)所得稅之 問
同學(xué)你好, 一般的企業(yè) 平時(shí)計(jì)提和預(yù)繳的 算法沒有差異。 次年匯算時(shí),可能會(huì)有差異, 因?yàn)榇嬖诙悤?huì)差異,平常預(yù)繳合計(jì)和最終實(shí)繳的金額上不一樣。 答
食堂自己買菜做飯給員工,食堂費(fèi)用怎么入賬? 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答

發(fā)放工資為什么要提前計(jì)提呀,不計(jì)提直接發(fā)放時(shí)做分錄不可以嗎
答: 你好!不計(jì)提的話報(bào)表會(huì)不平。
計(jì)提和發(fā)放工資怎么做分錄,麻煩把數(shù)字也寫上,謝謝
答: 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)138995.62 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資138995.62 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)沒給 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)沒給 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 沒給 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 138995.62 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 10892.25 其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) 4580 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 123523.37 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
五險(xiǎn)怎么計(jì)提和發(fā)放工資,怎么做分錄?
答: 計(jì)提工資和社保時(shí) 借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款
老師我看他們計(jì)提保險(xiǎn)都是這樣做的。對(duì)嗎?那我到了發(fā)放工資的時(shí)候怎么做分錄呢??
如果當(dāng)月不夠錢發(fā)放工資,只發(fā)了一部分,要怎么做分錄?要附上全員的工資表嗎?上個(gè)月已經(jīng)做了計(jì)提操作
老師,我單位11月份發(fā)放9月計(jì)提的工資,有的員工提前預(yù)支了部分,比如7000工資,預(yù)支5000元,11月發(fā)放工資時(shí)應(yīng)怎樣做分錄





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咕嚕咕哎咕 追問
2021-04-09 17:47
墨老師 解答
2021-04-09 17:48
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2021-04-09 17:48
墨老師 解答
2021-04-10 13:35