老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

老師 想問一下我們是物流公司, 拖車服務(wù),每天駕駛員都會預(yù)支上萬的費用,過路費,燃油費之類的,這個費用有些不得發(fā)票,要從公賬出去,都是轉(zhuǎn)到老板個人頭上然后再預(yù)支給駕駛員,如果每天從對公轉(zhuǎn)賬出來備注備用金可以嗎?每天備用金都有2萬左右。一個月幾十萬的備用金可以嗎?
答: 你好 可以。 但是你其他應(yīng)收款掛著。? 年末之前必須要 取得合理的發(fā)票來沖 其他應(yīng)收款。? ?避免產(chǎn)生個稅的。? 可以
老師,請問一下公司出差過程中發(fā)生的燃油費和過路費是計入差旅費還是車輛費
答: 您好, 這種一般是計入差旅費里面
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒有公司名下的車輛,發(fā)生的燃油費,過路費進入什么費用
答: 你好,計入管理費用的車輛使用費


Yolanda 追問
2021-03-22 10:57
meizi老師 解答
2021-03-22 11:08