
還有一件事問一下!我看我同事記的應(yīng)收款賬本上記的我都能看懂 上面借方登記應(yīng)收賬款 她摘要里還寫明發(fā)票沒有開!等到開票了再計發(fā)票清 但是電腦表格里還記已開票金額 未開票金額 已開票正數(shù)金額是記開票錢未收 還有負數(shù)金額是記開了票多收了錢或者未開票已收的錢 我想問我已經(jīng)被她弄混了 怎樣弄清楚有什么辦法把應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款弄清楚啊
答: 您好,沒開發(fā)票的暫估科目,開發(fā)票的不用暫估即可
老師請問購買方給我付款金額與開票金額不一致。多開了200塊錢的票,200塊是不是該借應(yīng)收賬款?。康嵌嚅_的200是不會轉(zhuǎn)到公司的
答: 你好,做銷售費用里面就可以。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
就是比如說我應(yīng)收賬款開票金額為10.01元,客戶回款10元,那我應(yīng)收賬款借方就有0.01元的余額,我怎么把他沖掉
答: 還有就是我注銷一般戶,將一般戶的15元轉(zhuǎn)入基本戶了,但是我一般戶以前的余額為零,這個我怎么做賬
老師好。請問 應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款,應(yīng)付賬款和其它應(yīng)付款 有什么區(qū)別?
老師您好,公司期初錄入應(yīng)收賬款數(shù)據(jù),這個應(yīng)收賬款包含開票金額,但還未開票。后期我們需要開票的話如何做賬呢
我們公司要對供應(yīng)商進行罰款,這個罰款要從我們得應(yīng)收賬款中扣除,那我們對應(yīng)的應(yīng)收賬款開票金額按照扣除罰款后的金額開具可以嗎
6月的期末余額表應(yīng)收賬款下的客戶和應(yīng)付賬款下的供應(yīng)商,期末余額表上都有賬款,這些賬款是截止6.30的應(yīng)收款和應(yīng)付款嗎
老師您好!請問一下應(yīng)收賬款是以合同金額來做賬,還是以開票金額來做賬,但是票是分段開的,款也是分期回的,謝謝!


1184368902 追問
2021-03-12 20:36
小林老師 解答
2021-03-12 20:37
1184368902 追問
2021-03-12 20:56
小林老師 解答
2021-03-12 21:27