APP下載
萍萍
于2020-01-10 15:07 發(fā)布 ??4917次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-01-10 15:08
你好,是以發(fā)票金額來做的哦
萍萍 追問
2020-01-10 15:10
如果以發(fā)票金額來確認的話,在系統(tǒng)賬里面又不能很清晰明了的看到總體應收,這個要怎么做呢?
樸老師 解答
2020-01-10 15:19
你沒開的先不做應收
2020-01-10 15:21
好的,謝謝
2020-01-10 15:28
滿意請給五星好評,謝謝
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師您好,公司期初錄入應收賬款數(shù)據(jù),這個應收賬款包含開票金額,但還未開票。后期我們需要開票的話如何做賬呢
答: 好,稍等,我看一下回復,您稍等。
老師您好!請問一下應收賬款是以合同金額來做賬,還是以開票金額來做賬,但是票是分段開的,款也是分期回的,謝謝!
答: 你好,是以發(fā)票金額來做的哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問購買方給我付款金額與開票金額不一致。多開了200塊錢的票,200塊是不是該借應收賬款啊?但是多開的200是不會轉到公司的
答: 你好,做銷售費用里面就可以。
還有一件事問一下!我看我同事記的應收款賬本上記的我都能看懂 上面借方登記應收賬款 她摘要里還寫明發(fā)票沒有開!等到開票了再計發(fā)票清 但是電腦表格里還記已開票金額 未開票金額 已開票正數(shù)金額是記開票錢未收 還有負數(shù)金額是記開了票多收了錢或者未開票已收的錢 我想問我已經(jīng)被她弄混了 怎樣弄清楚有什么辦法把應收賬款應付賬款弄清楚啊
討論
銷售化肥過程中有鎊差現(xiàn)象,因此開票金額和客戶回款有一定的出入(應收賬款掛有余額),應該怎么操作賬才平?
給客戶開票,開票金額大于預收賬款,為什么要這么做會計分錄?這樣做對嗎?借:應收賬款1(開票金額) 借:預收賬款(全額沖銷)貸:應收賬款2(應收賬款1—預收賬款)貸:收入貸:銷項稅
我們公司因為產品質量問題被客戶罰款7000元,發(fā)票已經(jīng)全額開過去了,我們公司之前也按全額掛的賬,客戶不同意我們在以后月份開票金額中扣除這7000元,所以這7000元一直在應收賬款上掛著,我該怎么處理,把這7000元沖掉?
我們公司要對供應商進行罰款,這個罰款要從我們得應收賬款中扣除,那我們對應的應收賬款開票金額按照扣除罰款后的金額開具可以嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 463625 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
萍萍 追問
2020-01-10 15:10
樸老師 解答
2020-01-10 15:19
萍萍 追問
2020-01-10 15:21
樸老師 解答
2020-01-10 15:28