
老師,我們銀行支付某項(xiàng)成本費(fèi),和這家合作商給我們開了對應(yīng)的發(fā)票回來,分別應(yīng)該怎么做分錄?
答: 您好,具體是什么業(yè)務(wù)背景發(fā)生的呢?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我公司每個月給一家合作公司支付咨詢費(fèi),他們也有開發(fā)票過來是普票,那這個分錄應(yīng)該怎么做才對呢?
答: 你好,借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 貸應(yīng)付賬款




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2021-03-10 13:12
張艷老師 解答
2021-03-10 13:13
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