
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
老師,我們是電商大藥房,收到別人來(lái)給我們的問診費(fèi)應(yīng)該記什么科目,怎么做分錄啊 我們付給別人的款 對(duì)方給我們開的票
答: 你好 ;這個(gè)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 核算的 ; 問診費(fèi) 不是你主營(yíng)收入嗎 ? 你們付款給對(duì)方是你的 成本嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們給別人的捐贈(zèng)收入對(duì)方給我們開票了請(qǐng)問怎么做分錄
答: 您好,借營(yíng)業(yè)外支出,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
企業(yè)收到e信通時(shí),應(yīng)該如何入賬,借記什么科目啊我們是別人給我們用來(lái)支付貨款的,是應(yīng)該記入票據(jù)還是應(yīng)收賬款之類的
就是別人用我們的電,我們給對(duì)方開發(fā)票,他給我們付款我們收到錢后,付給電業(yè)公司,電業(yè)公司給我們開發(fā)票怎樣做憑證呢平進(jìn)平出,不賺錢的
#提問# 我們公司請(qǐng)別人維修起重機(jī)過(guò)后,我們給別人付款,并且也拿到對(duì)方開的增值稅專票,怎么做分錄啊

