
您好,請問我上月暫估入庫的材料,在當月收到發(fā)票并且已認證但沒有付款,請問我該怎么入賬呢?摘要怎么寫哦
答: 同學你好 做借原材料 借進項 貸應付賬款 收到發(fā)票就不是暫估的
1、買材料先付款,借預付 貸銀行 2、材料入庫借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應付賬款暫估入賬-,正確分錄借原材料應交稅費-待認證進項額 貸預付賬款 是么??
答: 你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付了材料款,發(fā)票到了未認證,該怎么做賬?
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;預付賬款

