
請問,如果原材料發(fā)票已到,月底不認證的話,是怎么做賬呢?是下個月認證的時候:借原材料,借進項稅額,貸應付賬款;還是月底的時候:借原材料,借待認證進項稅,貸應付賬款?
答: 如果第一種有影響嗎
收到發(fā)票未認證:借原材料,借應交稅費-待認證稅額,貸應付賬款,下月認證時:借應交稅費-進項稅額,貸:應交稅費-待認證稅額?是這樣做嗎?
答: 您好宋老師!非常感謝!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買材料取得發(fā)票沒有認證,是不是做借原材料,待認證進項稅額,貸應付賬款?
答: 你好 是的 你做的分錄正確
在做購入材料時,已認證時,借原材料-某材料 借應交稅費-應交增值稅稅-進項稅額貸 應付賬款-A公司;未認證,借原材料借應交稅費-應交增值稅-待扣稅金,貸應付賬款。這樣做分錄正確嗎?
付貨款時,做的分錄是:借:預付貨款,貸 銀行存款 收到發(fā)票的時候沒做賬,都是等到認證后才做 借:原材料 應付稅費 進項稅 貸 :預付賬款,如果當月收到發(fā)票沒認證怎么做呢?
老師好,我們有筆進項發(fā)票暫不不認證 我做賬時 借:材料 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款-**公司;這筆待認證的進項稅額到月底時是否需要結轉?
老師,購買原材料款已付貨已到,發(fā)票也是當月開的,不認證抵扣的分錄是 借 原材料 借 應交稅費-待認證進項稅 貸 銀行存款
老師,購買原材料款已付貨已到,發(fā)票也是當月開的,不認證抵扣的分錄是 借 原材料 借 應交稅費-待認證進項稅 貸 銀行存款


娜 追問
2019-04-23 09:44
辜老師 解答
2019-04-23 09:58
娜 追問
2019-04-23 10:24
辜老師 解答
2019-04-23 10:29